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内部控制审计实施细则一、为加强我院内部审计监督,提高管理效率和增强审计效果,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《卫生计生系统内部审计工作规定》和《广西壮族自治区卫生系统内部控制审计实施细则》等有关工作的规定,制定本实施细则。二、本实施细则所称内部控制,是指为了完善单位内部监督制约机制,维护国有资产的安全完...